• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra vyuctovanie ee preplatok 41,33 s DPH 04.03.2021 slovakia energy Základná škola s materskou školou Vlkanová 11.03.2021
    Zmluva OPĽZ/376/2018 zmluva o poskytnutí NFP 59 477,13 s DPH 20.12.2018 MŠVVaŠSR Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 15.01.2019
    Faktúra vodné, stočné zš 06.-12.2020 s DPH 04.01.2021 stvps a.s. Základná škola s materskou školou Vlkanová 11.03.2021
    Objednávka 01042020/zš notebooky a tablety z projektu 312011R040 4 950,00 s DPH 03.04.2020 PcProfi s.r.o Základná škola s materskou školou Vlkanová 09.04.2020
    Faktúra vyuctovanie plyn vrátenie 2 785.92 s DPH 24.01.2019 innogy Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019
    Faktúra vyuctovanie ee materská škola 65.35preplatok s DPH 11.01.2019 SlovakiaEnergy s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 15.01.2019
    Faktúra výkon zodpovednej osoby 46,80 s DPH 03.01.2019 Osobnyudaj.sk,.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá 03.01.2019 15.01.2019
    Faktúra vyuctovanie ee materská škola 12,04 s DPH 10.01.2019 SlovakiaEnergy s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 08.01.2019 15.01.2019
    Faktúra prenájom a pranie rohoží 78,62 s DPH 10.01.2019 Lindstrom.s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    Faktúra mobilný internet 28,99 s DPH 10.01.2019 SovakTelekom,a.s. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    Faktúra ročný nájom dávkovača vody so stojanom 164,40 s DPH 10.01.2019 AQUA PRO EUROPE, a.s. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    Faktúra licencia ESET2019 264,00 s DPH 10.01.2019 ESET spol s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    Faktúra vyuctovanie ee základná škola 244,96 s DPH 10.01.2019 SlovakiaEnergy s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 10.01.2019 15.01.2019
    Faktúra systémová podpora URBIS 1.-12.2019 180,00 s DPH 11.01.2019 MADE spol.s.r.o. ZŠ s MŠ Vkanovaá 11.01.2019 15.01.2019
    Faktúra pevná linka 41,35 s DPH 11.01.2019 SovakTelekom,a.s. ZŠ s MŠ Vkanovaá 11.01.2019 15.01.2019
    Faktúra hygienické náplne 51,41 s DPH 11.01.2019 ILLE spol.s.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá 11.01.2019 15.01.2019
    Faktúra monitorovanie objektu 1.-3.2019 244,80 s DPH 14.01.2019 ALTYS,spol s.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá 15.01.2019 15.01.2019
    Faktúra oprava regulácie tepla 233,12 s DPH 15.01.2019 STYK SERVIS ZŠ s MŠ Vkanová 15.01.2019 15.01.2019
    Faktúra voda ZŠ 50,06 s DPH 24.01.2019 StVPS a.s. ZŠ s MŠ Vkanovaá Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019 24.01.2019
    Faktúra učebné pomôcky 480,20 s DPH 24.01.2019 VIOLETS s.r.o ZŠ s MŠ Vkanovaá Mgr.Drahomíra Kotočová riaditeľka 24.01.2019 24.01.2019
    << | 1 | 2 | 3 | >> zobrazené záznamy: 1-20/49